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中国审计署公布对工商和建设银行审计情况

http://www.sina.com.cn 1999年12月16日 23:20 中新社

  中新社北京十二月十六日电(记者 苏贵友)中国审计署副审计长刘家义,今天通报了今年以来审计机关对中国 工商银行和中国建设银行审计情况。他说,此次审计对工、建两行加强内部控制,严格内部管理、惩治违法犯罪、防范风险等 将起到一定的促进作用。

  刘家义是在国务院新闻办公室举行的记者招待会上作上述表示的。

  据悉,今年审计署统一组织对中国工商银行总行及四千六百多个分支机构、中国建设银行总行及十九个省市一千 七百多个分支机构一九九八年度资产负债和损益情况进行了审计,同时延伸审计调查了十二万多个贷款单位使用贷款情况。审 计结果表明,经过几年的治理整顿和金融体制改革,两行普遍加强了内部管理,在提高资产质量、化解金融风险、提高经济效 益等方面做了大量工作,并取得了较好成效。违反国家金融政策、财经法规的情况明显好转,违规经营现象逐年减少。

  此次审计也查出两行在执行现行财经法规和内部管理等方面还存在一些问题,许多重大问题虽然发生在九六年以前, 但近两年清理整顿才暴露出来或在今年审计中才查出来。这些主要问题,一是一些分支机构虚增资产、负债、所有者权益达二 百多亿元;二是财务收支中存在少计或多计收入和支出,漏缴税金,私设“小金库”等违反国家财经法规的问题;三是对部分 分支机构抽查和对部分贷款企业延伸审计调查,其不良贷款超过百分之十;五是查出了一百七十多件重大违法违纪案件,涉案 责任人二百二十一人。

  刘家义说,工、建两行各级负责人对此次审计非常重视,对查出的问题边审计、边整改,很多问题得到了及时处理和 纠正。对审计中查出的违纪违规问题,审计署及有关部门正在依法处理;对发现的违法违纪案件,已移交纪检监察、司法机关 和有关部门专案处理。





 
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